問(wèn)題已解決

就是我應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期末借方有余額 但是我期末有應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額太多了 正常資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是要顯示 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這樣子有關(guān)系嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 11:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
可以的,或者就填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2023 04/14 11:44
84785038
2023 04/14 11:48
這樣子有關(guān)系么.我分錄都是這樣子的 我進(jìn)項(xiàng)很多 沒(méi)有當(dāng)月都抵扣
玲老師
2023 04/14 11:54
可以的,這樣分錄是正確的。
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