問題已解決

您好老師,麻煩問一下,財務(wù)報告報送的時候填完起始日期和終止日期后自動出來的報表內(nèi)容用改動么??謝謝

84784963| 提問時間:2023 04/14 09:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
2023 04/14 09:15
84784963
2023 04/14 09:17
直接點申報就行了嗎老師
易 老師
2023 04/14 09:21
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84784963
2023 04/14 09:29
老師,資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù),利潤表沒有數(shù)據(jù)啊,這是怎么回事啊
易 老師
2023 04/14 09:36
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
84784963
2023 04/14 09:46
只有年初數(shù),期末數(shù)應(yīng)該是根據(jù)報表自己填呢吧
易 老師
2023 04/14 09:52
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84784963
2023 04/14 10:28
現(xiàn)在報一季度的就是根據(jù)三月份的報表,填數(shù)據(jù)就對了吧老師?
易 老師
2023 04/14 10:41
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84784963
2023 04/14 10:42
老師,資產(chǎn)負債表不平衡,這個怎么找出來呢
易 老師
2023 04/14 10:51
同學(xué)您好,調(diào)了未分配利潤就會影響,沒調(diào)就不會影響,看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),看損益科目是否全為0
84784963
2023 04/14 10:55
我是去年的電費和折舊寫在了未分配利潤的借方,總共169455.46,但是現(xiàn)在負債和所有者比資產(chǎn)類少29592.36,這是怎么回事啊老師
易 老師
2023 04/14 10:59
同學(xué)您好,這要每項都去核實,看數(shù)字看不出來
84784963
2023 04/14 10:59
怎么核對呢?核對什么內(nèi)容
易 老師
2023 04/14 11:01
同學(xué)您好,一錄入錯誤。二沒有結(jié)賬 。,三期中有沒有進行了以前年度損益調(diào)整。。。。
84784963
2023 04/14 11:08
以前年度損益調(diào)整怎么做老師
易 老師
2023 04/14 11:21
同學(xué)您好,是查詢有沒有調(diào)過以前年度損益有沒 有轉(zhuǎn)平
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