問題已解決

您好!老師們,就是我公司的費(fèi)用報銷票,最開始是自己支付的,然后報銷款下來了,做賬的時候是借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,貸是銀行存款還是其他應(yīng)付款呢?

84784963| 提問時間:2023 04/14 08:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
報銷時沒付款,用其他應(yīng)付款。后面付款了,是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 04/14 09:03
84784963
2023 04/14 09:06
老師,我是1-3月的賬一起做的,所以可以直接按貸銀行存款做嗎?
玲老師
2023 04/14 09:15
你好,可以直接在銀行存款。
84784963
2023 04/14 09:17
還有就是,我公司是小規(guī)模的,3月份開的專票,這個增值稅可以跟所得稅一樣預(yù)繳嗎?就是到年底一起繳款,還是說這次報稅就是繳這個增值稅。
玲老師
2023 04/14 09:23
你好? 是的 就是這個月報稅交的? ?
84784963
2023 04/14 09:33
所得稅是可以預(yù)繳的吧?
玲老師
2023 04/14 09:44
你好 是的 是季度預(yù)交的?
84784963
2023 04/14 10:25
老師,我第一季度繳的增值稅可以作為第二季度的費(fèi)用嗎?憑證怎么做呢?
玲老師
2023 04/14 10:28
你好 不能 不可以的??
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