問題已解決

報銷管理費用少付幾分錢怎么入賬?之前是借管理費用1500.46,貸其他應付款1500.46。報銷后是借其他應付款1500,貸銀行存款1500。相差幾分錢分錄怎么做呢?

84785012| 提問時間:2022 04/17 19:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以把0.46計入營業(yè)外收入核算 借:其他應付款??1500.46 貸:銀行存款 1500 營業(yè)外收入 0.46
2022 04/17 19:33
84785012
2022 04/17 19:39
之前12沒有確認收入是借銀行存款,貸預收賬款個人。現(xiàn)在3月份確認收入借主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸預收賬款個人。因為他們是不開票,這樣做對嗎?
鄒老師
2022 04/17 19:41
你好,不對。你第二個分錄的借貸方科目搞反了 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785012
2022 04/17 19:41
那怎么錄呢?
鄒老師
2022 04/17 19:45
確認收入的分錄是 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
84785012
2022 04/17 19:48
之前12月份沒有確認收入是借銀行存款,貸預收賬款個人。現(xiàn)在3月份確認收入借主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸預收賬款個人。因為他們是不開票,這樣做對嗎?
鄒老師
2022 04/17 19:49
你好,不對,你收入計入借方了,應當計入貸方
84785012
2022 04/17 19:51
明白了,謝謝啦!
鄒老師
2022 04/17 19:51
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~