問題已解決
我開的銷售發(fā)票2月3月開錯給對方,要紅字重開,賬好和已經(jīng)交的增值稅有影響嗎?要怎么操作
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好,你好, , 沒 影響需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的;
(2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;
(3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2023 04/13 20:26
84784977
2023 04/13 20:32
我來錯了給購買方跨越了,只要紅沖再開正確的,對嗎?我的賬和稅沒有影響?我已經(jīng)做了銷售收入
易 老師
2023 04/13 20:34
同學您好,學員您好,是的,對的
易 老師
2023 04/13 20:35
紅沖就調下周期的 一起處理了
84784977
2023 04/13 20:38
調周期的是什么意思?
易 老師
2023 04/13 20:47
同學您好,開票當期會有紅沖調整
84784977
2023 04/13 20:50
意思是我只需要紅沖再開一張正確的,就可以了?2和3月的我已經(jīng)入賬了,那這個重新開的正確的票要怎么做賬呢
易 老師
2023 04/13 20:51
同學您好,那這樣就平了,不影響
易 老師
2023 04/13 20:53
您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 借:應收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)
84784977
2023 04/13 21:00
那我重新開給別人的票就是用這個第一聯(lián)寫這樣的分錄對吧?開票的日期只能是四月份了對嗎?
84784977
2023 04/13 21:01
開錯的票是要哪一聯(lián)還是三聯(lián)都要驗舊?我還沒弄過發(fā)票驗舊,可以告訴我一下怎么操作嗎
易 老師
2023 04/13 21:03
你好 :登錄當?shù)仉娮佣悇站?,點擊【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票驗舊及繳銷】-【發(fā)票驗舊】進行操作
84784977
2023 04/13 21:05
要拍照上傳第幾聯(lián)嗎
84784977
2023 04/13 21:07
發(fā)票驗舊是領發(fā)票時一起把所有的發(fā)票一起驗舊嗎
易 老師
2023 04/13 21:13
學員您好,是的,對的
易 老師
2023 04/13 21:13
同學您好,不要拍照上傳的
84784977
2023 04/13 21:31
好的,非常感謝老師這么晚幫忙解答
易 老師
2023 04/13 21:42
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)
閱讀 635