問題已解決

增值稅:申報(bào)數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報(bào)當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報(bào)異常

84785034| 提問時間:2023 04/13 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個是你的銷售額不對,你再看一下銷售額。
2023 04/13 17:02
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