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老師,我的22年是虧損狀態(tài),但有個(gè)季度交了29元的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在23年又是盈利狀態(tài),需要先報(bào)哪一年的?

84785028| 提問時(shí)間:2023 04/13 16:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 通常是先申報(bào)第一季度的,然后做22年匯算清繳的更正?
2023 04/13 16:33
84785028
2023 04/13 16:35
老師你的意思是先申報(bào)23年,但23年第一個(gè)季度可以彌補(bǔ)虧損嗎
鄒老師
2023 04/13 16:42
你好,季度申報(bào)的時(shí)候,通常是無法彌補(bǔ)之前年度虧損的?
84785028
2023 04/13 16:47
那什么時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損
鄒老師
2023 04/13 16:50
你好,匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)之前年度的虧損?
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