問題已解決

郭老師在嗎?剛才那個問題還有點(diǎn)不明白

84785001| 提問時間:2023 04/13 11:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 在這里他看不到
2023 04/13 11:10
84785001
2023 04/13 11:13
那是說由你來回復(fù),是吧
樸老師
2023 04/13 11:21
你想找郭老師可以去會計問小程序定向提問
84785001
2023 04/13 11:26
不懂操作,因?yàn)閯偛诺膯栴}是她回復(fù),問你也行吧
84785001
2023 04/13 11:28
我是小規(guī)模納稅人,季收不達(dá)30萬,那么不用交增值稅,現(xiàn)在入賬我要不要分錄應(yīng)交增值稅,同時小規(guī)模納稅人不用分進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅科目吧
樸老師
2023 04/13 11:36
同學(xué)你好 對的 小規(guī)模不用
84785001
2023 04/13 11:41
意思是說我做賬時,主營業(yè)務(wù)收入不減應(yīng)交增值稅,是這樣嗎?那么主營業(yè)務(wù)收入就多了應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進(jìn)來
樸老師
2023 04/13 11:44
小規(guī)模做分錄的時候 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785001
2023 04/13 11:45
那現(xiàn)在不用交增值稅,這個分錄怎么去平
84785001
2023 04/13 11:46
如果這么做分錄,資產(chǎn)銅負(fù)債表那里就都掛 有應(yīng)交增值稅這欄
樸老師
2023 04/13 11:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785001
2023 04/13 11:53
那么要填進(jìn)企業(yè)所得稅那里的收入嗎?
84785001
2023 04/13 11:54
這個是一月的收入,那么營業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧
84785001
2023 04/13 12:00
應(yīng)該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧
樸老師
2023 04/13 12:11
同學(xué)你好 對的 三月底來做就可以
84785001
2023 04/13 12:43
是說不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的,是吧
樸老師
2023 04/13 12:49
同學(xué)你好 減免的增值稅要交所得稅的
84785001
2023 04/13 13:11
那就是要填寫在營業(yè)收入那里的嗎
樸老師
2023 04/13 13:14
這個是營業(yè)外收入的
84785001
2023 04/13 13:22
那么填在企業(yè)所得稅那個欄目
樸老師
2023 04/13 13:26
你按照你年度利潤表來填寫
84785001
2023 04/13 14:29
現(xiàn)在在電腦前,報表里看不出填在那里
樸老師
2023 04/13 14:37
選擇這些表填寫 就看你們有沒有調(diào)整的
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