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老師,我們公司3月份賣不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交了8000多稅款,稅務(wù)代開差額征稅發(fā)票,銷售額17萬多,未達(dá)起征點(diǎn),稅款怎么申報(bào)?非常感謝!

84784994| 提問時(shí)間:2023 04/12 20:42
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,學(xué)員,你是小規(guī)模納稅人嗎
2023 04/12 20:55
84784994
2023 04/12 20:56
開的普票
施巧云老師
2023 04/12 21:03
在申報(bào)表里有一欄未達(dá)起征點(diǎn)里填入
84784994
2023 04/12 21:03
你確定嗎?預(yù)交的稅款呢
施巧云老師
2023 04/12 21:06
你公司是小規(guī)模納稅人嗎,一般納稅人沒有未達(dá)起征點(diǎn)這一說
84784994
2023 04/12 22:38
那不成了免稅,之前賣房預(yù)交的稅款怎么辦
84784994
2023 04/12 22:45
銷售額54萬,差額征收35萬,當(dāng)時(shí)過戶繳稅款8千多
施巧云老師
2023 04/13 09:15
預(yù)交的稅款在附表四第四欄銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款里填列
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