問題已解決

老師你好,我公司去年12月份報表里面收入和成本比審計報告的報表收入成本更多,屬于大宗商品交易,審計按照差額計算的收入。我所得稅匯算的時候是按照哪個報表申報呢

84784976| 提問時間:2023 04/12 17:01
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唐維文
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師,中級會計師,高級會計師,經(jīng)濟師
你好,你按照審計的來,這個是正確的
2023 04/12 17:13
84784976
2023 04/12 17:40
但是會有一個開票的問題啊,我要開票給買家,賣家也要開票給我
唐維文
2023 04/12 17:41
你按照差額進行申報就可以了
84784976
2023 04/12 17:48
按照差額申報的數(shù)字和開票數(shù)字不一致呀
唐維文
2023 04/12 17:57
如果你的業(yè)務性質(zhì)本身就是差額納稅的,和開票金額不一致是沒問題的
84784976
2023 04/12 18:23
銷售電教設(shè)備
唐維文
2023 04/13 09:07
你這個不是差額納稅啊,為什么審計給你差額納稅,是你們那邊允許差額納稅嗎
84784976
2023 04/13 09:16
審計說是大宗商品交易
唐維文
2023 04/13 09:20
對于大宗商品交易而言,增值稅主要包括進項稅和銷項稅。老師這邊獲取的信息有限,一般來說,增值稅是不用差額納稅的
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