問題已解決

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人既開了3%的專票,又開了1%的專票,還開了1%的普票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,不達(dá)起征額,但是在申報(bào)時(shí),填寫3%的銷售額里面就有1%的票據(jù)在里面,那差額應(yīng)該如果填報(bào)呢,也就是那2%的免稅和普票

84784953| 提問時(shí)間:2023 04/12 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于專用發(fā)票,需要按1%繳納稅款,對(duì)于普通發(fā)票或不開具發(fā)票的收入,直接免稅處理。因此申報(bào)時(shí),需要將專用發(fā)票的不含稅金額填寫在第2欄,對(duì)于普通發(fā)票的不含稅收入需要填寫在第10欄。由于計(jì)算是按3%計(jì)算的銷項(xiàng)稅額,因此專用發(fā)票需要填寫減免稅額,主表是只按1%繳納稅款。
2023 04/12 16:11
84784953
2023 04/12 16:17
專票已經(jīng)開具了3%出去,還能按照1%減免?
江老師
2023 04/12 16:19
不能,直接放棄減免稅,按3%開具專用發(fā)票,直接就按3%繳納增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~