問題已解決
老師,您好,請教個問題,就是3月份要出季報,我賬上用了一個科目,統(tǒng)一放應(yīng)付賬款,問題來了,應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù),我把一部分負數(shù)的科目調(diào)到應(yīng)收賬款,現(xiàn)在一改不平衡了,請問哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?哪里出了問題
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速問速答應(yīng)付賬款的負數(shù)填寫在預(yù)付賬款里就行了。直接改報表。
2023 04/12 16:03
84784975
2023 04/12 16:06
應(yīng)付的負數(shù)踢出來直接放到預(yù)付賬款?那應(yīng)付賬款的正數(shù)我又單獨匯總放在了應(yīng)付,這樣理解嗎
玲老師
2023 04/12 16:11
你好,是的,是這樣的。
報表這個公式是這樣填寫。應(yīng)付賬款等于應(yīng)付賬款的貸方加上預(yù)付賬款的貸方。
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