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今年紅沖錯去年的發(fā)票(免稅),重開時1%的稅怎么做賬

84784976| 提問時間:2023 04/12 15:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023 04/12 15:48
84784976
2023 04/12 15:49
實際業(yè)務在去年,已經(jīng)申報了
84784976
2023 04/12 15:52
去年收入,利潤都會有影響,相對減少了,那匯算清繳時是要減掉紅沖的金額嗎
樸老師
2023 04/12 15:57
同學你好 對的 這個要減掉的
84784976
2023 04/12 15:58
直接在匯算清繳里減掉嗎?
84784976
2023 04/12 15:59
要用到以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2023 04/12 16:03
同學你好 是什么會計準則
84784976
2023 04/12 16:15
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 04/12 16:24
那就用利潤分配未分配利潤 直接用就可以
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