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您好老師,房租季付(1-6月),賬務處理是:借:其他流動資產-待攤房租 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款,每月攤銷是:借:費用 貸:其他流動資產-待攤房租,到3月份的時候不租了,剩下的房租會退回來,那其他流動資產-待攤房租借方怎么處理?還是不用處理,等退款的時候做:借:銀行存款 貸:其他流動資產-待攤房租?

84784974| 提問時間:2023 04/12 13:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,待攤費用都已經(jīng)取消了,你把這個其他流動資產改成其他應收款或者是預付賬款就可以的。
2023 04/12 13:41
郭老師
2023 04/12 13:41
退回來的,借銀行存款,貸期待應收款。
84784974
2023 04/12 13:44
發(fā)票是2月份開的,開票是1-6月的總付款金額,而且在2月已經(jīng)做的進項稅了,如果3月份不租了,那發(fā)票怎么處理?
郭老師
2023 04/12 13:45
他從幾月份開始租賃的,一月份。
84784974
2023 04/12 13:55
2022.8月開始租的,2023.1月付2023.1-6月的房租,然后2月份到發(fā)票(1-6月的),2月做賬,借:其他流動資產-待攤房租 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款;然后3月份不租了,要把剩下的房租退回來,那躲開的那幾個月的發(fā)票怎么處理呢?
郭老師
2023 04/12 13:57
你好,單位開紅字信息表,然后銷售方給你開紅字發(fā)票,你們紅沖進項轉出就可以的,借銀行 貸其他流動資產,應交稅費,應交增值稅進項轉出。
84784974
2023 04/12 14:07
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/12 14:08
不用客氣,工作愉快。
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