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稅盤開具3個點專票又紅沖一個點專票,增值稅怎么填報
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速問速答同學(xué)你好:你紅沖1%專票,稅額是按3%沖的。多沖了2%,要在減征額里填寫1%專票不含稅價乘以2%。這個地方要填寫負(fù)數(shù)。同時在減免稅附表中填寫負(fù)數(shù)
2023 04/12 10:51
康康1老師
2023 04/12 10:51
你重新開具的3%的專票正常申報
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稅盤開具3個點專票又紅沖一個點專票,增值稅怎么填報
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