問(wèn)題已解決

老師,銷項(xiàng)稅131149.96,進(jìn)項(xiàng)稅120658.41,前期領(lǐng)票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了25494元稅款,當(dāng)期納稅申報(bào)表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報(bào)表要計(jì)提繳納附加稅,然后繳納附加稅?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不交增值稅,就不計(jì)提附加的哈
2023 04/12 09:06
84785029
2023 04/12 11:02
那不需要的繳納附加稅了嗎?
家權(quán)老師
2023 04/12 11:08
是的,不需交附加稅的
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