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結(jié)轉(zhuǎn)原材料領(lǐng)用后,賬上與庫存上多或少,怎么處理!

84784980| 提問時間:2023 04/12 06:47
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個你要放到待處理財(cái)產(chǎn)損益科目里面來調(diào)整的
2023 04/12 06:48
84784980
2023 04/12 06:49
還沒結(jié)賬
王超老師
2023 04/12 06:57
是的,還沒有結(jié)賬的
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