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我們是勞務派遣公司,比如本月勞務派遣公司打入20萬,其中19萬是派遣員工公司,我們收的服務費是1萬,那我的收入是20萬還是1萬? 派遣員工的工資都是我們申報 我們一個季度派遣公司都打入一百多萬,大部分都是派遣員工的工資和五險一金,我們實際的服務費收入就幾萬 如果這100多萬都入收入的話,我增值稅要上很多稅 老師要怎么處理最好?

84785036| 提問時間:2023 04/11 17:57
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
勞務派遣可以有兩種計稅方式 一 3%簡易計稅 二 差額按照5%計稅計稅 可以算一下每種方式的應納稅額 選擇更有利的一種
2023 04/11 18:09
84785036
2023 04/11 18:12
以前沒做過差額納稅 不知道賬要怎么做,不知道要怎么填增值稅申報數(shù)據(jù) 老師麻煩你具體教我下
云苓老師
2023 04/11 18:15
2022年第3季度提供勞務派遣服務,向用工單位收取238萬,發(fā)放勞務派遣員工工資、社會保險、公積金合計175萬 申報表如下
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