問題已解決

請問勞務(wù)派遣公司給用工單位派遣的所有業(yè)務(wù)中因都沒有進項,是不是都可以用收入減去支付給派遣員工的工資及給派遣員工保險差額計稅作為計稅依據(jù)呢?

84785035| 提問時間:2022 09/04 07:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!勞務(wù)派遣可以選擇差額征稅的
2022 09/04 07:40
84785035
2022 09/04 07:42
我知道可以選擇差額征稅。但我問的是不是可不可以選擇差額征稅。請針對問題回復(fù),謝謝!
84785035
2022 09/04 07:43
但用工單位對我們每月開的發(fā)票都有要求具體專票開多少金額,普票票多少金額;對方為什么有這個要求呢?
84785035
2022 09/04 07:44
是不是開專票金額部分不可以選擇差額計稅呢?
丁小丁老師
2022 09/04 07:44
您好!是都可以選擇差額征稅的
84785035
2022 09/04 07:45
是不是開專票金額部分不可以選擇差額計稅呢?
84785035
2022 09/04 07:46
但用工單位對我們每月開的發(fā)票都有要求具體專票開多少金額,普票票多少金額;對方為什么有這個要求呢
丁小丁老師
2022 09/04 07:54
您好!差額征稅的,差額部分開專票, 對方應(yīng)該是按照差額部分要你們開專票,剩余部分開普票,因為專票可以抵扣
84785035
2022 09/04 08:10
(您好!差額征稅的,差額部分開專票, 對方應(yīng)該是按照差額部分要你們開專票,剩余部分開普票,因為專票可以抵扣)~用工單位計算的差額跟我們計算的差額肯定不一樣的。因為單價不一樣。他們是按照20元計算成本,我們是按照18元計算成本。
84785035
2022 09/04 08:12
一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)采用差額計稅可以分開開一部分金額為專票,一部分金額為普票嗎?
丁小丁老師
2022 09/04 08:40
您好!差額征稅是針對派遣公司來說的,它收了用工單位10萬,同時支付工資等5萬,那么派遣公司就開5萬專票,5萬普票,合計還是10萬的發(fā)票 所以對方要求你們這么開票才是對的
84785035
2022 09/04 08:55
但對方公司算的成本與我們算的工資成本不一樣。我們的少,他算的多。例如10萬收入,我們給員工實際支付工資金額為3萬,用工單位算的員工工資部分金額是5萬。按照我們的成本計算差額,還是按照用工單位的成本計算差額呢?
84785035
2022 09/04 09:06
10萬收入,支付的工資成本5萬,我選擇差額作為計稅依據(jù),就是10萬-5萬,也就是直接用差額5萬乘以稅率,就是應(yīng)該繳納的增值稅了。為(您好!差額征稅是針對派遣公司來說的,它收了用工單位10萬,同時支付工資等5萬,那么派遣公司就開5萬專票,5萬普票,合計還是10萬的發(fā)票 所以對方要求你們這么開票才是對的)~~~什么我還需要分開來開5專票,5萬的普票呢?這樣我不不是沒有享受差額計稅的好處了嘛?這個點我不理解。麻煩老師解釋下,謝謝老師!
丁小丁老師
2022 09/04 10:45
您好!你們差額征稅,是按照你們的差額來算的,不是對方的差額 你們本來要開10萬的發(fā)票給對方,如果是全額,那就是10萬對應(yīng)的稅金,現(xiàn)在采用差額征稅,就是5萬對應(yīng)的稅金 差額征稅的開票方式有兩種,一種就是直接利用開票系統(tǒng)的差額征稅功能開具,第二種就是我們這種,5萬普票5萬專票
84785035
2022 09/04 13:59
那5萬普票對應(yīng)的稅金要不要給國家交呢?
丁小丁老師
2022 09/04 15:18
您好!需要交稅給國家的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~