問(wèn)題已解決

老師,管理費(fèi)用調(diào)增之后的分錄,應(yīng)該怎么做?賬上的分錄是,借:管理費(fèi)用-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是虛增的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 04/11 08:37
84785003
2023 04/11 08:38
直接借:應(yīng)付賬款,貸:未分配利潤(rùn),也是對(duì)的吧。
郭老師
2023 04/11 08:40
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以。
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