問題已解決
稅控盤年費都已交了抵扣了,為啥到現(xiàn)在借方 應(yīng)交稅費 都還顯示的有余額480,是哪兒做錯了嗎?還要怎么平賬?
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速問速答借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:管理費用-辦公費
2023 04/10 14:38
84784954
2023 04/10 14:43
之前做的賬時這個,怎么調(diào):
??????借:管理費用(價稅合計額)
??????貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
??????抵減增值稅應(yīng)納稅額時,
??????借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
??????貸:管理費用
家權(quán)老師
2023 04/10 14:45
他做的沒錯的哈,不用調(diào)
84784954
2023 04/10 14:45
那這樣的話 我的借方就一直掛著這筆480的
家權(quán)老師
2023 04/10 14:52
哪個科目還掛著480呢?
84784954
2023 04/10 14:55
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 480
家權(quán)老師
2023 04/10 15:00
你要在申報時扣除480再申報。
84784954
2023 04/10 15:05
我已經(jīng)申報了,就是這個借方一直掛著呢 啥意思,
家權(quán)老師
2023 04/10 15:11
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? 計提的增值稅
? ? ? 貸:管理費用480
? ? ? ? 銀行存款??
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