問題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目的借方,需要轉(zhuǎn)出嗎??像銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)那樣,要轉(zhuǎn)出的話怎么轉(zhuǎn)呢?

84784947| 提問時(shí)間:2023 04/10 10:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以轉(zhuǎn),也可以不轉(zhuǎn)。
2023 04/10 10:25
84784947
2023 04/10 10:42
還有(減免稅額)這些呢?
84784947
2023 04/10 10:44
比如,購買金稅盤820和以后每年年費(fèi)280,借管理費(fèi)用,貸銀行。后面全額抵稅時(shí),后續(xù)分錄怎么做呢(做到明細(xì)科目)?
文文老師
2023 04/10 10:51
借:管理費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
84784947
2023 04/10 10:55
然后,這些金額就一直放在減免稅額這個(gè)明細(xì)里就好了是吧?
文文老師
2023 04/10 11:02
金額就一直放在減免稅額這個(gè)明細(xì)里就好了
84784947
2023 04/10 11:03
好的,明白了,老師,謝謝
文文老師
2023 04/10 11:13
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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