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生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分內(nèi)銷,小部分外銷,現(xiàn)在沒有多余的進(jìn)項形成留抵,后期也不會有進(jìn)項有多,22年的報關(guān)單現(xiàn)在需要做免抵退申報嗎,還是不管它,22年當(dāng)期報關(guān)出口有做增值稅申報的

84784977| 提問時間:2023 04/09 18:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你當(dāng)期申報出口是免抵退的話需要做申報,做的免稅申報就不需要了
2023 04/09 18:23
84784977
2023 04/09 18:28
當(dāng)期做的是免抵退申報,那意思是現(xiàn)在還是要錄入報關(guān)單做出口免抵退申報,因為沒有留抵,形成的都是免抵稅額,然后這個月附加稅報表加上這部分免抵稅額繳納附加稅,是這樣嗎?
暖暖老師
2023 04/09 18:30
是的,你說的是正確的這里
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