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老師 電子專票紅字回沖后為啥申報增值稅時還是含在里面的呢? 是因為發(fā)票五張開完后紅字回沖不可以嘛? 還是

84784995| 提問時間:2023 04/09 14:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
3月的銷售4月紅沖,1季度還是要按未紅沖前的申報。
2023 04/09 15:00
84784995
2023 04/09 15:02
我是3月31號做的紅沖 現(xiàn)在申報還是未紅沖前的金額
家權(quán)老師
2023 04/09 15:07
你要看抄報稅統(tǒng)計表的最后那個銷售額
84784995
2023 04/09 15:07
是在哪個位置看?
家權(quán)老師
2023 04/09 15:08
你抄稅后打印的統(tǒng)計表
84784995
2023 04/09 15:09
您好 在稅務UK開票系統(tǒng)的哪個位置 麻煩老師說清楚下
家權(quán)老師
2023 04/09 15:15
你正常抄稅打印統(tǒng)計表沒?
84784995
2023 04/09 15:22
沒有 是要在哪里打???
家權(quán)老師
2023 04/09 15:32
1. 點擊數(shù)據(jù)管理→發(fā)票資料統(tǒng)計→發(fā)票資料查詢統(tǒng)計 2. 點擊紅色框框里面的增值稅XX發(fā)票→選擇年份→選擇月份→查詢→打印(有多個
84784995
2023 04/09 15:34
那老師請問如果金額是未紅沖前的金額 申報稅了以后 交了稅怎么退稅呢?
家權(quán)老師
2023 04/09 15:38
現(xiàn)在更正申報就是了哈。各地不一,聯(lián)系當?shù)囟惥痔幚硗硕?/div>
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