問題已解決

我2023年1月份的成本發(fā)票,做到了2022年12月的賬里,跨年提前入賬了,現(xiàn)在已經(jīng)扎帳了,匯算調(diào)整的時候才發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理、有分錄嗎?

84784969| 提問時間:2023 04/07 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?
2023 04/07 14:37
84784969
2023 04/07 14:41
就是和平時的成本票一樣的入賬,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款
郭老師
2023 04/07 14:42
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 04/07 14:42
借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)整。
84784969
2023 04/07 14:44
那這1月份的成本票據(jù),我現(xiàn)在又從新做賬,做到今年的嗎
郭老師
2023 04/07 14:46
是的,是的,是這么做的。
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