問(wèn)題已解決

申報(bào)印花稅的合同,日期不在當(dāng)前所屬期,怎申報(bào)?還有,沒(méi)有合同的怎么申報(bào)?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 12:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好, 需到政務(wù)大廳辦理,對(duì)應(yīng)所屬期,更正申報(bào)
2023 04/07 12:27
84784999
2023 04/07 12:53
跨年的合同怎么申報(bào)?
易 老師
2023 04/07 12:57
也是一樣的稅務(wù)大廳辦理補(bǔ)申報(bào)
84784999
2023 04/07 15:48
能不能非當(dāng)期的按次申報(bào)?
易 老師
2023 04/07 15:53
各地的情況不完全相同,可與主管人員員確認(rèn)。核定的話,一般是不可以的,沒(méi)有核定的應(yīng)該可以
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