問題已解決

老師 上個月因為供貨商沒有及時開發(fā)票導致銷項稅大于進項稅 繳納了增值稅 這個月供貨商開了發(fā)票也認證抵扣了 現在交的稅費成留抵稅了 這個錢該怎么退

84785044| 提問時間:2023 04/07 10:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 補開發(fā)票可以抵扣您的進項稅。
2023 04/07 10:53
84785044
2023 04/07 10:54
這個錢還能退出來么
樸老師
2023 04/07 11:04
這個抵扣了稅費了退啥
84785044
2023 04/07 11:06
沒明白我的意思啊 因為供貨商沒及時開票本該不用交的增值稅交了 現在供貨商把發(fā)票開來了 這個錢現在變成留抵稅款了 能不能退
樸老師
2023 04/07 11:15
同學你好 你留抵抵扣你的增值稅銷項就可以了
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