問題已解決
老師,3月份有未開票收入,申報了未開票收入,要怎么做賬呀
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速問速答您好,按有票一樣做就可以了
2023 04/07 10:15
84784949
2023 04/07 10:21
好的,那3月份有銷項稅額,無進項稅額,有留底稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
劉艷紅老師
2023 04/07 10:25
結(jié)轉(zhuǎn)本月應交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項稅額-進項稅額) 貸:應交稅費——未交增值稅(銷項稅額-進項稅額
84784949
2023 04/07 10:46
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/07 10:52
不客氣,很高興幫你解答
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