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老師,賬上掛著以前年度其他應(yīng)付款職工伙食費(fèi) 今年我想通過管理費(fèi)用來沖減其他應(yīng)付款,這個怎么沖減比較好呢?具體怎么做分錄呢

84785043| 提問時間:2023 04/06 20:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,?今年想通過管理費(fèi)用來沖減其他應(yīng)付款,根據(jù)這個描述 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?
2023 04/06 20:33
84785043
2023 04/06 20:34
不是,是用以前掛賬其他應(yīng)付款沖管理費(fèi)用
84785043
2023 04/06 20:34
借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用,這樣做的話結(jié)轉(zhuǎn)損益時候顯示負(fù)數(shù)正常嗎
鄒老師
2023 04/06 20:35
你好,以前掛賬其他應(yīng)付款,你當(dāng)時入賬的分錄是??
84785043
2023 04/06 20:39
以前不記得了
84785043
2023 04/06 20:39
應(yīng)該是管理費(fèi)用吧
鄒老師
2023 04/06 20:40
你好,以前掛賬其他應(yīng)付款,你當(dāng)時入賬的分錄是 需要知道當(dāng)時入賬的分錄,才知道現(xiàn)在該如何處理的?
84785043
2023 04/06 20:43
是管理費(fèi)用
84785043
2023 04/06 20:44
我查了,這個的話怎么做賬呢
鄒老師
2023 04/06 20:44
你好,麻煩提供一下完整的分錄(而不是一個科目),謝謝
84785043
2023 04/06 20:55
以前的分錄借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
鄒老師
2023 04/06 20:56
你好,之前已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用(計(jì)入了管理費(fèi)用借方,其他應(yīng)付款貸方),那今年我想通過管理費(fèi)用來沖減其他應(yīng)付款,是需要把之前分錄沖銷的意思?
84785043
2023 04/07 08:53
對啊 老師 我已經(jīng)說的很清楚了啊 到底怎么做啊
鄒老師
2023 04/07 08:57
你好,是需要把之前分錄沖銷的意思嗎??
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