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老師好,請(qǐng)問重復(fù)計(jì)提的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,怎么處分錄,謝謝

84784973| 提問時(shí)間:2023 04/06 19:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023 04/06 19:25
84784973
2023 04/06 19:26
借:應(yīng)交增值稅 貸:其他收入
84784973
2023 04/06 19:29
這個(gè)肯定是做錯(cuò)了
易 老師
2023 04/06 19:40
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
84784973
2023 04/06 19:41
正確的該怎么做,就是不會(huì)麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝
易 老師
2023 04/06 19:44
借:應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸:其他收入負(fù)數(shù)
84784973
2023 04/06 19:45
嗯嗯,充了之后的分錄該怎么處呢?
易 老師
2023 04/06 19:46
重復(fù)計(jì)提相當(dāng)于是個(gè)錯(cuò)誤,就看你以前錯(cuò)成什么樣,沖掉什么樣子的錯(cuò)誤憑證。自動(dòng)恢復(fù)正常了
84784973
2023 04/06 19:48
我不知道,這個(gè)是上任會(huì)計(jì)留下的,出納說沒有未交的增值稅,賬一直平不了,為了平賬,我就做了前面的那一筆分錄
易 老師
2023 04/06 19:56
這情況的話借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:應(yīng)交稅費(fèi)
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