當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前年度已經(jīng)做了費(fèi)用,但是現(xiàn)在那些費(fèi)用能開具增值稅專票了,我收到發(fā)票該怎么入賬???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
匯算清繳。需要納稅調(diào)增
2023 04/06 17:12
84785024
2023 04/06 17:16
第一筆分錄是把以前年度入賬的費(fèi)用先轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,然后第二筆分錄的話借的以前年度損益調(diào)整就是不含稅金額了是吧?那我是2023年4月份進(jìn)行調(diào)整,是做2023年匯算清繳的時候再調(diào)增了對吧?
郭老師
2023 04/06 17:21
你好是的,是這么做的。
84785024
2023 04/06 17:23
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/06 17:27
不用客氣,工作愉快。
閱讀 298