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計(jì)提的增值稅,跟申報(bào)的時候出來的數(shù)據(jù)差了0.01,該怎么處理?

84785040| 提問時間:2023 04/06 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,按申報(bào)的金額繳增值稅的,把我們計(jì)提的調(diào)回來0.01,就是把計(jì)提增值的那個分錄,原樣沖回0.01
2023 04/06 15:15
84785040
2023 04/06 15:16
是計(jì)提的部分少了0.01,調(diào)整計(jì)入什么科目?
廖君老師
2023 04/06 15:18
您好,計(jì)提那個分錄是哪些科目啊,我們一起討論一下
84785040
2023 04/06 15:29
小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入的時候直接計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目了
廖君老師
2023 04/06 15:32
您好,那就貸? 收入-0.01? 貸??應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 0.01,您覺得這樣可以嗎
84785040
2023 04/06 15:33
收入部分金額沒有問題
廖君老師
2023 04/06 15:35
您好,計(jì)提應(yīng)交增值稅-未交增值稅時,還一個科目 中啥啊
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