問題已解決

老師,我已經(jīng)申報(bào)上個(gè)月的 財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和增值稅報(bào)表 但報(bào)完企業(yè)所得稅季報(bào)后發(fā)現(xiàn)需要交17塊多的企業(yè)稅,我3月份沒有計(jì)提,那我3月的賬還用改么,已經(jīng)報(bào)的兩個(gè)表還用從新申報(bào)么

84784975| 提問時(shí)間:2023 04/06 14:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不用的可以在四月份做。l
2023 04/06 14:32
84784975
2023 04/06 14:35
就是年中企業(yè)所得稅只計(jì)提,不用交是么
84784975
2023 04/06 14:35
只是明年5月前在繳納,是么
郭老師
2023 04/06 14:38
你好,不是這個(gè)意思的,你第一季度的在四月份繳納,然后你三月份沒有計(jì)提,在四月份計(jì)提繳納就可以。
84784975
2023 04/06 14:46
我理解的是3月賬做完了,現(xiàn)在沒有計(jì)提,現(xiàn)在4月份,報(bào)的3月的賬,我就不用管3月的了,這月一邊計(jì)提一邊繳納,兩個(gè)做到一起就行了,是么
郭老師
2023 04/06 14:51
你好,之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)生了,應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提上。
84784975
2023 04/06 14:58
老師,我現(xiàn)在做分錄這樣對么? 計(jì)提所得稅 借 所得稅費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? ? ?貸 銀行存款
郭老師
2023 04/06 15:00
你好是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~