問題已解決

老師你好,一般納稅人,這個月進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,附表二里第一行和第二行自動帶出數(shù)字了,但這個月沒有銷項也不需要抵扣,那附表二里還需要在哪里填寫?

84784970| 提問時間:2023 04/06 14:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這還是填寫在本月認(rèn)證,本月底扣里。
2023 04/06 14:22
84784970
2023 04/06 14:24
不好意思老師,沒太沒看明白?你指的是附表二里不用再改動了嗎?
東老師
2023 04/06 14:25
對,沒錯,就是這個意思。
84784970
2023 04/06 14:28
但是1和2行寫的是本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,而我們這個月沒有銷項也不會抵扣的呀
東老師
2023 04/06 14:30
雖然你沒有抵扣,但是也得填寫這個行程留底稅額。
84784970
2023 04/06 14:35
哦,我已經(jīng)應(yīng)該填寫到26欄本期認(rèn)證相符但未申報抵扣里的,那這個月我們除了進(jìn)項認(rèn)證沒有別的任何業(yè)務(wù)了,那增值稅其余的報表都不用再手動填寫了對嗎?
東老師
2023 04/06 14:35
你不能填寫到這個欄次里面兒,你得填寫到。本期抵扣本期認(rèn)證
84784970
2023 04/06 14:38
好的,那這個月我們除了進(jìn)項認(rèn)證沒有別的任何業(yè)務(wù)了,那增值稅其余的報表都不用再手動填寫了對嗎?
東老師
2023 04/06 14:38
對,其他的就不用再填了。
84784970
2023 04/06 14:41
老師,那等我們有銷項了需要抵扣的時候應(yīng)該怎么填寫呢?如果始終沒有銷項的話申報的時候直接零申報就可以是嗎?
東老師
2023 04/06 14:42
等你們有銷項的時候,這個進(jìn)項稅額就會在主表里面體現(xiàn)的。
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