問題已解決
老師,我本月有留抵,稅管員說盡量不留抵,我現(xiàn)在想更正申報,做上點無票收入,那我的成本和財務(wù)報表都需要重新做,是嗎老師?我們就一套帳
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,需要增加上無票收入,然后做做一個成本的。
2023 04/06 13:28
84785011
2023 04/06 13:29
那我下月,怎么沖回這個無票收入呢?老師
84785011
2023 04/06 13:31
還有,我本月實際發(fā)生的有無票收入,我也做上了。就是現(xiàn)在已經(jīng)做上的這一筆一直不開票的話,就一直掛著無票收入?一直到開發(fā)票在沖回?是嗎?現(xiàn)在需要補充的這個 無票收入,下月需要沖回會,是需要開具發(fā)票沖回嗎?還是怎么操作?
郭老師
2023 04/06 13:34
你好,下一個月你有開發(fā)票,紅沖之前的,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。然后成本也是這么做的。
84785011
2023 04/06 13:40
如果沒開票呢?老師,就不用沖回?一直掛著無票收入嗎
,下月還有無票收入,就可以抵回現(xiàn)在補充的這個無票收入
郭老師
2023 04/06 13:43
那就一直掛著就可以的。
郭老師
2023 04/06 13:43
下月有無票收入可以的。
84785011
2023 04/06 13:44
在電子稅務(wù)局申報時,具體怎么填表呢?紅沖無票收入的?
郭老師
2023 04/06 13:48
如果開了發(fā)票未開具,發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù),
如果沒有開發(fā)票,有發(fā)生的無票收入,直接填寫無票收入負數(shù)加上正數(shù)之后的就是了。
84785011
2023 04/06 14:06
沒聽懂,老師
郭老師
2023 04/06 14:07
哪一個沒有聽懂,圈起來可以嗎?說了很多,也有好幾行。
84785011
2023 04/06 14:12
老師,我第一次報稅,請指點:本月的無票收入,我填在附表5和6行,老師看一下對嗎?
84785011
2023 04/06 14:12
老師,這個圖片
84785011
2023 04/06 14:14
增值稅補充說明是需要填含稅收入金額?是嗎?老師
郭老師
2023 04/06 14:16
你好,對的,正確的
按照不含稅的。
84785011
2023 04/06 14:17
增值稅的補充說明表 是填含稅金額嗎? 在紅沖 時怎么填?
郭老師
2023 04/06 14:21
你好,按照不含稅的
紅沖是什么業(yè)務(wù)的?是紅蟲無票收入嗎?我上面給你寫了個
如果開了發(fā)票未開具,發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù),
這個是開了發(fā)票的,
84785011
2023 04/06 18:27
謝謝老師指點!老師,這個增值稅留抵退稅,黃色部分怎么填?留底退稅的日期是寫稅款所屬期3月份的嗎?同期全部銷售額是指本月全部的含稅開票金額嗎?
郭老師
2023 04/06 18:31
增值稅留底退稅的政策今年有嗎?你稅務(wù)局要求你們退稅了嗎?
84785011
2023 04/06 18:33
我?guī)е?家公司。一家稅管員讓做無票收入,上面哪個更公司改完了。這個公司有331元的留抵,這個區(qū)的稅管員打電話說讓退稅,我說做無票收入呢,他說不讓做
84785011
2023 04/06 18:35
讓我今天或者明天讓在稅務(wù)局點一下申請退稅,我問需要提供什么資料備查嗎?他說先在電子稅務(wù)局申請,后面需要在打電話,不需要就不打電話了
郭老師
2023 04/06 18:37
你好,第一個銷售額填寫方框里面的銷售額,第二個銷售額填寫你全部的,就看你利潤表里面的營業(yè)收入。第一個銷售額除以第二個銷售額,這個就是占比。
84785011
2023 04/06 18:40
第一個銷售額填哪個方框里的銷售額?老師?是本月的含稅收入嗎?第二個銷售額是本月的利潤表的營業(yè)收入?還是全年的?
84785011
2023 04/06 18:41
我上面日期寫的對嗎?2023.03.01---2023.03.31
郭老師
2023 04/06 18:41
是
1-三月份的累計
你看一下你寫的所屬期是一到三月份
閱讀 131