問題已解決
老師你好,建筑工程,我是**方,該怎么記賬? 1、是記流水和費(fèi)用匯總的臺(tái)賬,不做會(huì)計(jì)分錄? 2、還是一筆一筆的做會(huì)計(jì)分錄出會(huì)計(jì)報(bào)表,不做流水和費(fèi)用匯總臺(tái)賬?
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速問速答?一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2023 04/05 12:47
84784959
2023 04/05 12:50
沒懂起。意思只做分錄,不用做流水和費(fèi)用匯總嗎?
樸老師
2023 04/05 12:50
明細(xì)要做的
匯總也要做
84784959
2023 04/05 12:54
哦,那這些流水賬和費(fèi)用匯總的臺(tái)賬需要按月打印出來嗎?是和會(huì)計(jì)分錄的報(bào)表裝訂在一起嗎?
84784959
2023 04/05 12:56
流水賬和會(huì)計(jì)分錄,是不是要保持一致呢?因?yàn)槭怯杀?*方去完成報(bào)稅,是不是我們**方的會(huì)計(jì)分錄就是做的內(nèi)賬呢?
樸老師
2023 04/05 13:07
同學(xué)你好
是的
你可以選擇年度打印
84784959
2023 04/05 13:09
好的,**方做賬,發(fā)票原件是直接做進(jìn)去嗎?還是只做復(fù)印件進(jìn)去呢?被**方要不要發(fā)票原件呢
樸老師
2023 04/05 13:19
同學(xué)你好
對(duì)的
直接做進(jìn)去就可以了
84784959
2023 04/05 13:21
被**方要不要發(fā)票原件呢?要進(jìn)項(xiàng)?還是銷項(xiàng)?
樸老師
2023 04/05 13:26
同學(xué)你好
你們給人家開發(fā)票呀
是你們給人家開的
84784959
2023 04/05 13:27
我知道是我們給人家開發(fā)票,開了過后,發(fā)票原件,要不要給被**方做賬?
84784959
2023 04/05 13:28
還有我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要不要給被**方做賬?
樸老師
2023 04/05 13:36
同學(xué)你好
你們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你們自己做
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