問題已解決

老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務(wù)費(fèi),還開有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?

84784978| 提問時間:2023 04/05 07:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,要分成不同類型的合同申報,因為合同不一樣稅率也是不一樣的。
2023 04/05 07:34
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