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老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫,我申報(bào)總顯示比對(duì)不通過異常,我這個(gè)月開了專票2000,普票9000多,我減免稅申報(bào)表該怎么填寫,我開的都是稅率1%

84784953| 提問時(shí)間:2023 04/04 15:04
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84784953
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,納稅申報(bào)表填寫好了,減免稅申報(bào)表發(fā)生額怎么填寫,填寫多少
2023 04/04 15:06
84784953
2023 04/04 15:11
老師,專票普票都得乘以2%嗎?普票沒有超起征點(diǎn)
84784953
2023 04/04 15:20
老師,我就是填寫的專票的2%,可是我申報(bào)的時(shí)候比對(duì)結(jié)果是本期填寫的3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額10941.59的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
meizi老師
2023 04/04 15:05
你好;? ?你這個(gè)合計(jì)不超過30萬;? 你專票寫1欄次和2欄次來報(bào) ; 普票在 10欄次報(bào)免稅哈? ?
meizi老師
2023 04/04 15:10
你好;? ?減免表按照合計(jì)不含稅金額 *2%計(jì)算的?
meizi老師
2023 04/04 15:14
你好;? 專票部分哈; 普票都是免稅的;??減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
meizi老師
2023 04/04 15:22
你好;? 確定即可 ;? ? ? 你看看應(yīng)納稅額 是不是 按專票不含稅金額 *1%來的; 確定就 提交申報(bào)即可??
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