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老師借條,公司員工借另一個(gè)員工現(xiàn)金1500,公司分分三個(gè)月從工資里扣除,怎么做賬???

84785040| 提問時(shí)間:2023 04/04 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際上這個(gè)跟公司沒有什么關(guān)系。如果你要做的話就借,應(yīng)付職工薪酬a貸,其他應(yīng)付款b。
2023 04/04 14:16
84785040
2023 04/04 23:29
老師那是不是其他應(yīng)付款b掛賬了
84785040
2023 04/04 23:31
員工張紅其他應(yīng)付款這個(gè)科目余額了??
宋生老師
2023 04/05 04:25
您好,你借錢的時(shí)候應(yīng)該有個(gè)借其他應(yīng)收款b貸現(xiàn)金,就平了
84785040
2023 04/05 08:02
老師科目不一樣是不是借其他應(yīng)付款??????還是借其他應(yīng)收款也行??
宋生老師
2023 04/05 08:04
您好!都是可以的了
84785040
2023 04/05 09:43
還有一個(gè)他的這種情況還有一種處理方法是不是與公司沒關(guān)系,直接安扣除后的金額計(jì)提工資發(fā)放工資,不管里面的借條,借條附到工資后面,還是把不附借條??
宋生老師
2023 04/05 09:46
您好,如果你當(dāng)沒關(guān)系,就不應(yīng)該扣
84785040
2023 04/05 10:24
我們是代賬公司的會(huì)計(jì),我看有借條才問了情況給我這么說的,錢分三個(gè)月已經(jīng)扣除了
84785040
2023 04/05 10:26
他的這也業(yè)務(wù)已經(jīng)這么處理了,現(xiàn)在做賬的最好怎么處理?
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