問(wèn)題已解決

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報(bào)稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/04 12:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被紅沖了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的申報(bào)。 紅沖發(fā)票,是不需要認(rèn)證的
2023 04/04 12:56
84785017
2023 04/04 12:57
在增值稅附表幾填寫(xiě)呢?
鄒老師
2023 04/04 12:57
你好,是在附表二的相應(yīng)欄次?
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