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為什么進項稅額轉(zhuǎn)出,別人資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是0,而我的是進項稅額轉(zhuǎn)出的累計金額,會計憑證都一樣呀

84785008| 提問時間:2023 03/30 20:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的進項轉(zhuǎn)出沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧?你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后你交稅了就可以了。
2023 03/30 20:36
84785008
2023 03/30 20:42
可是那個沒有這筆會計分錄呀
84785008
2023 03/30 20:42
可是那人做的沒有這筆會計分錄呀
郭老師
2023 03/30 20:45
那你還有其他的科目有余額嗎 你看下他的其他流動資產(chǎn)里面是不是有一個金額?
84785008
2023 03/30 20:47
我把他的會計憑證錄入進去,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表,應(yīng)交稅費人家是0我是進項稅額轉(zhuǎn)出的累計數(shù),未分配利潤也比他少,相差的數(shù)正好就是這筆
郭老師
2023 03/30 20:49
他做的進項轉(zhuǎn)出咋做的分錄
84785008
2023 03/30 20:56
您看從10月開始,我的報表,應(yīng)交稅費就開始負數(shù)了,然而他的是0
郭老師
2023 03/30 20:59
你進項轉(zhuǎn)出的分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證,這么做的嗎? 你理解的進項轉(zhuǎn)出是認證發(fā)票?
84785008
2023 03/30 21:02
轉(zhuǎn)出肯定是沒認證呀
郭老師
2023 03/30 21:06
進項轉(zhuǎn)出是發(fā)票認證了 不允許抵扣的 借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 你這個你看你有銷項稅額吧 沒有的應(yīng)該在其他流動資產(chǎn)有余額 表示留底
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