問題已解決

請老師算一下凈利潤,并寫出過程

84784956| 提問時(shí)間:2023 03/30 12:53
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
同學(xué)你好,凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用=0-8958.2-1748.99-144475.84+2064.82-42134.64-1171.61=-197596.07
2023 03/30 13:17
84784956
2023 03/30 13:57
我們有收入呢 應(yīng)收賬款為495000,為什么不拿495000減?
Xia老師
2023 03/30 13:59
同學(xué)你好,那你的營業(yè)收入這一欄為什么是沒有數(shù)字的呢
84784956
2023 03/30 16:42
我們記的應(yīng)收賬款
Xia老師
2023 03/30 16:43
同學(xué)你好,銷售收入做分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該是同時(shí)存在的呢
84784956
2023 03/30 16:47
我們寫的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
Xia老師
2023 03/30 16:49
同學(xué)你好,這些是資產(chǎn)類的科目,對損益不產(chǎn)生影響,所以這筆分錄不能對凈利潤產(chǎn)生影響
84784956
2023 03/30 16:49
在這里呢
Xia老師
2023 03/30 16:52
同學(xué)你好,這個(gè)只能證明這筆錢你收到了,你們應(yīng)該也是開票的,應(yīng)該要記入收入的,不然你的營業(yè)收入和營業(yè)成本無法匹配
84784956
2023 03/31 07:46
您的意思是我們還缺一筆分錄,缺哪筆分錄呢
Xia老師
2023 03/31 07:55
同學(xué)你好,缺一筆收入確認(rèn)的分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784956
2023 03/31 10:25
所以我們在這一筆分錄的基礎(chǔ)上。
84784956
2023 03/31 10:25
應(yīng)該再補(bǔ)一筆,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入是吧
84784956
2023 03/31 10:25
還有什么要改的嗎
Xia老師
2023 03/31 10:29
同學(xué)你好,是的,再補(bǔ)一筆收入,累計(jì)折舊本期沒有計(jì)提嗎
84784956
2023 03/31 10:55
您說的是固定資產(chǎn)嗎?
84784956
2023 03/31 10:55
必須要本期計(jì)提嗎?能放下一期嗎?
Xia老師
2023 03/31 10:58
同學(xué)你好,正常是取得當(dāng)月不計(jì)提,出售當(dāng)月仍要計(jì)提,你如果本期不計(jì)提,下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提也行,就是這個(gè)月的費(fèi)用計(jì)入了下個(gè)月,不跨年影響不大
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