問(wèn)題已解決

老師你好,麻煩問(wèn)一下收到以前年度退稅怎么做分錄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 10:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2023 03/30 10:31
84785045
2023 03/30 10:32
不用沖減之前計(jì)提的分錄嗎
王超老師
2023 03/30 10:33
不用阿,之前的已經(jīng)進(jìn)入未分配利潤(rùn)科目的
84785045
2023 03/30 10:39
是的,可是我看我們公司都是先沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄,或者就是沖減當(dāng)期稅費(fèi)費(fèi)用科目,這么做有啥不妥當(dāng)之處嗎。是不是收到當(dāng)年的退稅,先沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄
王超老師
2023 03/30 10:47
這個(gè)沒(méi)有意義阿,應(yīng)交稅費(fèi)是過(guò)度的科目,最終也沒(méi)有數(shù)據(jù)的
84785045
2023 03/30 11:06
我們退的是所得稅費(fèi)用,不是增值稅
王超老師
2023 03/30 11:08
是阿,因此更沒(méi)有必要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)了
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