問題已解決
1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.44 應交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應付賬款 52150 2月收到發(fā)票含稅金額只有45000應該怎么調(diào)整和做分錄,是這樣嗎? 借:應交稅費-進項稅額 5176.99 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 -5176.99 然后還有822.57元稅差怎么做分錄?
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速問速答你好,采購材料未收到票,應當按暫估入賬處理才是啊
暫估入庫
借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023 03/29 17:46
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