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1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.44 應交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應付賬款 52150 2月收到發(fā)票含稅金額只有45000應該怎么調(diào)整和做分錄,是這樣嗎? 借:應交稅費-進項稅額 5176.99 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 -5176.99 然后還有822.57元稅差怎么做分錄?

84784973| 提問時間:2023 03/29 17:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,采購材料未收到票,應當按暫估入賬處理才是啊 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023 03/29 17:46
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