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人事報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額是按照實(shí)際金額入賬對(duì)嗎?如果涉及專票則需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不涉及則不需要其他操作了對(duì)嗎?

84784980| 提問時(shí)間:2023 03/29 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)看您公司自己的要求了。
2023 03/29 10:44
84784980
2023 03/29 13:54
公司沒有要求,會(huì)計(jì)按實(shí)際支付合理嗎?需要準(zhǔn)備什么備查資料嗎? 如果按發(fā)票支付,差額怎么做分錄呢/
宋生老師
2023 03/29 13:57
你好,是這樣子的,您賬上比如說是發(fā)票500元,借管理費(fèi)用500。帶現(xiàn)金200。營業(yè)外收入300
84784980
2023 03/29 14:02
做營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
宋生老師
2023 03/29 14:03
是的,這個(gè)是要交所得稅的。
84784980
2023 03/29 15:32
老師,是做費(fèi)用劃算還是做營業(yè)外收入劃算呢?
宋生老師
2023 03/29 16:33
這個(gè)其實(shí)最終在稅法上都是一樣的。
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