問題已解決
老師,一個園區(qū)幾個公司共用一個電表,之前沒有掛賬,供電局給我們開的發(fā)票,現(xiàn)在我們收到其他公司交來的電費,該記入什么科目呢
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速問速答你好,針對這個電費,你們有賺錢嗎,還是代收代付??
2023 03/29 10:01
84785016
2023 03/29 10:02
這有區(qū)別嗎?老師
鄒老師
2023 03/29 10:03
你好,有區(qū)別的,沒有區(qū)別我也不會問了?
84785016
2023 03/29 10:10
如果高出供電局的價收取的電費,是不是得計入其他業(yè)務(wù)收入?成本結(jié)轉(zhuǎn)貸方計什么科目呢
鄒老師
2023 03/29 10:11
你好,如果高出供電局的價收取的電費,是得計入其他業(yè)務(wù)收入
成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?
84785016
2023 03/29 10:14
電費之前已經(jīng)付過了,結(jié)轉(zhuǎn)時已經(jīng)不發(fā)生支出了,貸方不能在計入銀行存款了
鄒老師
2023 03/29 10:15
你好,之前支付的時候,屬于有差價的部分,就需要計入成本啊
借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?
84785016
2023 03/29 10:19
供電局開的發(fā)票,我們公司已經(jīng)全部全額付清了,當(dāng)時都計入了當(dāng)期損益
鄒老師
2023 03/29 10:20
你好,之前支付的時候,屬于有差價的部分就需要計入成本,而不是全部計入費用的
84785016
2023 03/29 10:26
老師,這電費我們不賺錢,咋做呢
鄒老師
2023 03/29 10:29
你好
收到對方電費的時候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
支付總的電費,借:其他應(yīng)付款,管理費用等科目(單位資金負(fù)擔(dān)的部分),貸:銀行存款?
84785016
2023 03/29 10:49
老師,我們代收電費的話,是不是要計入往來,如果之前繳費時沒有做往來,現(xiàn)在怎么收到該怎么做分錄呢
鄒老師
2023 03/29 10:50
你好,代收電費的話,是要計入往來。
如果之前繳費時沒有做往來,那你之前繳費所做的分錄是??
84785016
2023 03/29 10:51
借:管理費用--水電費,貸:銀行存款
鄒老師
2023 03/29 10:53
你好,那就需要先這樣調(diào)整
借:其他應(yīng)收款,貸:管理費用
現(xiàn)在收到的時候
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
84785016
2023 03/29 10:53
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 03/29 10:55
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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