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去年一季度盈利,所以計提了企業(yè)所得稅10元,分錄為 借:所得稅費用 10元 貸:應交稅費-應交所得稅 10元 預交所得稅時: 借:應交稅費-應交所得稅 10元 貸:銀行存款 10元 到了年末統(tǒng)計全年是虧損的,請問結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前,這預交的10元所得稅應該如何處理?

84785028| 提問時間:2023 03/28 17:20
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個稅款,匯算清繳的時候有退回嗎??
2023 03/28 17:22
84785028
2023 03/28 17:23
是,退回來了
鄒老師
2023 03/28 17:24
你好,退回的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
84785028
2023 03/28 17:52
這個不應該是在當年年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的之前紅沖嗎?
鄒老師
2023 03/28 18:02
你好,退回的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 這個是實際退回稅款的時候,才這樣做分錄?
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