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技術(shù)服務(wù)費收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785017| 提問時間:2023 03/28 16:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對應(yīng)的技術(shù)人員工資,可做成本
2023 03/28 16:08
84785017
2023 03/28 16:17
外聘的,臨時的,分錄咋寫了
文文老師
2023 03/28 16:22
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
84785017
2023 03/28 16:53
就是有兩筆技術(shù)服務(wù)費收入,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個錢還沒支付了,
文文老師
2023 03/28 16:59
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
84785017
2023 03/28 17:05
打個比方,那是公司員工的話,工資表計提了借:管理費用 4500貸:應(yīng)付職工工資4500。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工工資,不是兩筆應(yīng)付職工工資變9000了嗎,這個能平嗎,是不是錯了,這里我轉(zhuǎn)不來了
文文老師
2023 03/28 17:32
支付時,借:應(yīng)付職工薪酬 9000 貸:銀行存款 9000
84785017
2023 03/29 10:20
這個分錄我知道啊,就是工資4500,發(fā)放也是4500,,只是把這4500轉(zhuǎn)到成本中去,最后應(yīng)付職工薪酬9000,不是多付了一個4500 ..還是我理解錯誤?
文文老師
2023 03/29 10:36
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工工資 只做這個分錄,不做計入管理費用4500的分錄
84785017
2023 03/29 11:02
工資表不放這個人工資嗎,不計提?,直接做到主營成本里?
文文老師
2023 03/29 11:11
直接做到主營成本里。
84785017
2023 03/29 11:21
就是工資表上不列這個人的工資?有什么方法體現(xiàn)這個步驟啊,工資表那正常做發(fā),然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
文文老師
2023 03/29 11:33
工資表照常做,分錄直接做到主營業(yè)務(wù)成本
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