問題已解決

老師,我們單位收到的商承又轉(zhuǎn)給a商家了,抵貨款,但是商承到期后出票方拒付,最后a商家把我們及上家背書人起訴了,最后法院結(jié)案,從我們賬戶扣款給a商家,我們接著跟我們的上家要錢。這樣的賬怎么做?

84784952| 提問時間:2023 03/28 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好,您這個借應(yīng)收賬款貸,應(yīng)收票據(jù)。 然后借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。
2023 03/28 14:18
84784952
2023 03/28 14:23
老師第一步不太明白,明細科目寫誰?
84784952
2023 03/28 14:24
借應(yīng)收賬款我們上一家公司嗎?貸應(yīng)收票據(jù)明細科目是誰
宋生老師
2023 03/28 14:24
你好,這個就是給你票的那家公司。
84784952
2023 03/28 14:30
這里面我們還付了利息,怎么做賬
宋生老師
2023 03/28 14:31
你好,這個利息計入到財務(wù)費就可以了,借財務(wù)費用貸銀行存款。
84784952
2023 03/28 14:37
老師我之前轉(zhuǎn)出去的商承抵貨款已經(jīng)做賬了,再做應(yīng)付是不是就重復(fù)了?以前是借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù)
宋生老師
2023 03/28 14:38
您好,您現(xiàn)在就沖檢之前的做相反的分錄就好了。然后再做一筆您現(xiàn)在支付的分錄。因為您現(xiàn)在要對公支付給人家。
84784952
2023 03/28 14:40
好的,謝謝老師!
宋生老師
2023 03/28 14:40
你好,不用客氣的了。
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