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未交增值稅科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?

84785021| 提問時(shí)間:2023 03/28 09:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/28 09:42
84785021
2023 03/28 09:44
那有未交增值稅科目就不用設(shè)已交稅金科目了吧
84785021
2023 03/28 09:44
都通過未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
家權(quán)老師
2023 03/28 09:48
嗯嗯,可以的,就是那樣處理
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